Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 15.12.2014 N 54 "Об утверждении производственных программ"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2014 г. № 54

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Источник" согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Источник" согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Тызыл-суу" согласно приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Эльсуу" согласно приложению 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Ирик-Чат" согласно приложению 5.
6. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Ирик-Чат" согласно приложению 6.
7. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Баксанской нейтринной обсерватории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук с. Нейтрино согласно приложению 7.
8. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Баксанской нейтринной обсерватории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук с. Нейтрино согласно приложению 8.
9. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Федерального государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук" согласно приложению 9.
10. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Федерального государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук" согласно приложению 10.
11. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения открытого акционерного общества "Славянка" на территории с. Терскол согласно приложению 11.
12. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения открытого акционерного общества "Славянка" на территории с. Терскол согласно приложению 12.
13. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОЧНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Источник", КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 63
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1.
Замена водопроводных сетей от ТВМК по ул. Отарова 2, 46 км
с 01.01.2015 по 31.12.2015
1086,41
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1.
Установка частотного генератора - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
225,80
2.2.
Замена насоса на БФНС ЭЦВ 10-160-100 на ЭЦВ 10-120-100
с 01.01.2015 по 31.12.2015
103,90
3
Итого:

1416,11

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
2308,17
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
2308,17
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
577,04
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1731,13
6.1.
- населению
тыс. куб. м
899,01
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
187,40
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
644,72

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
17888,46
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
1086,41
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
329,70

ИТОГО:
19304,57

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25
6
Коэффициент потерь воды

10991,2

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./ %)
1
2
3
4
5
1.
Замена водопроводных сетей от ТВМК по ул. Отарова 2, 46 км
с 01.01.2015 по 31.12.2015
1086,41
58,67/5,4
2.
Установка частотного генератора - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
225,80
14,68/6,5
3.
Замена насоса на БФНС ЭЦВ 10-160-100 на ЭЦВ 10-120-100
с 01.01.2015 по 31.12.2015
103,90
6,05/5,8

Итого

1416,11
79,4

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
1682,6
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
16390,86
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
541,2
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
не планировалось

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОЧНИК" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Источник", КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 63
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг водоотведения,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1.
Восстановление канализационного коллектора от Мусукаева 6 до ЗЖБТ Д 159 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
240,23
1.2.
Установка насоса ПФ2 300/400.400-55/6-016 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
978,05
1.3.
Восстановление канализационного коллектора через р. Герхожан Д 273 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
274,88
1.4.
Отвод коллектора от здания старой канатной дороги Д 300 мм - 120 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
233,01
1.5.
Замена участка канализационного коллектора по ул. Комсомольская Д 250 мм - 56 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
92,24
1.6.
Замена труб канализационной линии от ул. Советская, дом № 8 до СПТУ-2 Д 250 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
572,61
1.7.
Замена труб канализационной линии по ул. Мусукаева, дом № 25 до школы № 4 Д 250 мм - 250 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
279,94
1.8.
Замена труб канализационной линии по ул. Энеева, 24 - 28 Д 250 мм - 230 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
439,68
1.9.
Установка импульсного расходомера
с 01.01.2015 по 31.12.2015
20,55
2
Итого:

3131,19

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1103,63
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
1103,63
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1103,63
3.1.
- населению
тыс. куб. м
880,91
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
178,00
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
44,72

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
7641,98
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
3131,19

ИТОГО:
10773,17

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Восстановление канализационного коллектора от Мусукаева, 6 до ЗЖБТ Д 159 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
240,23
12,97/5,4
2.
Установка насоса ПФ - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
978,05
31,13/3,2
3.
Восстановление канализационного коллектора через р. Герхожан Д 273 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
274,88
4,12/1,5
4.
Отвод коллектора от здания старой канатной дороги Д 300 мм - 120 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
233,01
23,3/10
5.
Замена участка канализационного коллектора по ул. Комсомольская Д 250 мм - 56 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
92,24
9,41/10,2
6.
Замена труб канализационной линии от ул. Советская, дом № 8 до СПТУ-2 Д 250 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
572,61
57,26/10
7.
Замена труб канализационной линии по ул. Мусукаева, дом № 25 до школы № 4 Д 250 мм - 250 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
279,94
22,93/8,9
8.
Замена труб канализационной линии по ул. Энеева, 24 - 28 Д 250 мм - 230 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
439,68
39,13/8,9
9.
Установка импульсного расходомера
с 01.01.2015 по 31.12.2015
20,55
0

Итого

3131,19
200,25

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
1150,3
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
10181,96
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
153,3
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
не планировалось

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ТЫЗЫЛ-СУУ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Тызыл-суу", КБР, Эльбрусский район, с.п. Кенделен, ул. Энеева, 184
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена подводящих п/э водопроводов по ул. Заречная, Д 40 мм - 700 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
243,95
2
Итого:

243,95

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
276,57
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
276,57
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
39,45
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
14,26
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
237,12
6.1.
- населению
тыс. куб. м
206,62
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
30,50
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1701,57
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
243,95

ИТОГО:
1945,52

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
14,26
6
Коэффициент потерь воды

1461

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена подводящих п/э водопроводов по ул. Заречная, Д 40 мм - 700 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
243,95
4,39/1,8

Итого

243,95
4,39

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
256,6
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
2075,894
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
X
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЭЛЬСУУ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Эльсуу", КБР, Эльбрусский муниципальный район, с.п. Былым, ул. им. М.С. Тебердиева, 45
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей Д = 63 мм, Л = 260 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
92,88
2
Итого:

92,88

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
118,78
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
118,78
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
11,88
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
0,10
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
492,90
6.1.
- населению
тыс. куб. м
100,21
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,69
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1104,29
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
92,88

ИТОГО:
1197,17

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
10
6
Коэффициент потерь воды

473

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./ %)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей Д = 63 мм, Л = 260 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
92,88
4,64/5

Итого

92,88
4,64/5

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
58,50
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
577,10
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
0,00
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИРИК-ЧАТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Ирик-Чат", КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус, д. 8, кв. 14
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена трубы п/э Д 63 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
18,82
1.2
Замена трубы ЭС Д 76 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
68,20
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Установка шкафа управления насосом 3,3 - 11 кВт
с 01.01.2015 по 31.12.2015
16,80
3
Итого:

103,82

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
205,39
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
205,39
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
18,48
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
9,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
186,91
6.1.
- населению
тыс. куб. м
64,40
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
77,57
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
44,94

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1989,90
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
87,02
3
Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:
16,80

ИТОГО:
2093,72

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
9
6
Коэффициент потерь воды

2678

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена трубы п/э Д 63 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
18,82
0,37/2
2.
Замена трубы ЭС Д 76 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
68,20
1,36/2
3.
Шкаф управления насосом 3,3 - 11 кВт
с 01.01.2015 по 31.12.2015
16,80
0,34/2

Итого

103,82
2,07

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
251,4
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
2484,16
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
185,31
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИРИК-ЧАТ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Ирик-Чат", КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус, д. 8, кв. 14
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг водоотведения,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена трубы оцинкованной Д 57 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
106,93
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Установка погружного фекального насоса ПФ2 65/155 - 5,5/2
с 01.01.2015 по 31.12.2015
143,16
2.2
Установка шкафа управления компрессорами
с 01.01.2015 по 31.12.2015
60,00
3
Итого:

310,09

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
499,45
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
499,5
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
499,45
3.1.
- населению
тыс. куб. м
183,35
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
88,72
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
227,38

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
4403,40
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
106,93
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
203,16

ИТОГО:
4713,49

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена трубы оцинкованной Д 57 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
106,93
2,14/2
2.
Установка погружного фекального насоса ПФ2 65/155 - 5,5/2
с 01.01.2015 по 31.12.2015
143,16
2,86/2
3.
Установка шкафа управления компрессорами
с 01.01.2015 по 31.12.2015
60,00
1,2/2

Итого

310,09
6,2

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
260,4
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
2248,49
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
114,99
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
БНО ФГБУН ИЯИ РАН В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, п. Нейтрино, Эльбрусский район
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена задвижек Д 150 мм - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
21,52
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Установка обратных клапанов Д 100 мм - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
11,00
3
Итого:

32,52

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
444,36
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
415,92
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
28,44
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
1,16
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
2,61
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
27,28
6.1.
- ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН"
тыс. куб. м
15,98
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
11,30
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
3115,70
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
21,52
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
11,00

ИТОГО:
3148,22

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
2,61
6
Коэффициент потерь воды

387

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена задвижек Д 150 мм - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
21,52
2,3/10
2.
Установка обратных клапанов Д 100 мм - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
11,00
2,2/20

Итого

32,52
4,5

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
421,73
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
2655,18
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
150,3
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 8
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
БНО ФГБУН ИЯИ РАН В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, п. Нейтрино, Эльбрусский район
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена п/э труб Д 159 мм - 90 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
40,79
2
Итого:

40,79

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
54,88
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
54,88
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
54,88
3.1.
- ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН"
тыс. куб. м
28,48
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,70
3.3.
- расход на собственные нужды
тыс. куб. м
15,70

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
359,57
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
40,79

ИТОГО:
400,36

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена п/э труб Д 159 мм - 90 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
40,79
2,37/5,8

Итого

40,79
2,37

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
39,02
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
258,23
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
5,00
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 9
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", КБР, п. Нейтрино, Эльбрусский район
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Ремонтные работы системы водоснабжения (Д 25 мм - 50 м, Д 57 мм - 50 м, Д 102 мм - 50 м)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
20,80
2
Итого:

20,80

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
0,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
0,00
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
0,00
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
0,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
15,98
6.1.
- населению
тыс. куб. м
15,98
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
122,47
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
20,80

ИТОГО:
143,27

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км

5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
0
6
Коэффициент потерь воды

0

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонтные работы системы водоснабжения (Д 25 мм - 50 м, Д 57 мм - 50 м, Д 102 мм - 50 м)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
20,80
0

Итого

20,80
0

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
31,83
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
243,37
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
24,23
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 10
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", КБР, п. Нейтрино, Эльбрусский район
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Ремонтные работы на канализационных сетях Д 120 мм - 135 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
29,90
2
Итого:

29,90

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
28,48
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
28,48
3.1.
- населению
тыс. куб. м
28,48
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
225,43
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
29,90

ИТОГО:
255,33

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонтные работы на канализационных сетях Д 120 мм - 135 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
29,90
0

Итого

29,90
0

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
30,32
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
231,82
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
30,72
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 11
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ФИЛИАЛА "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ОАО "Славянка "Филиал "Ставропольский", Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 17
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена стальных водопроводных сетей Д 102 мм - 251 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
161,38
1.2
Замена стальных водопроводных сетей Д 76 мм - 193 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
87,15
2
Итого:

248,53

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
90,64
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
90,64
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
1,36
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
1,50
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
89,28
6.1.
- населению
тыс. куб. м
18,74
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
70,24
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,30

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
481,20
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
248,53

ИТОГО:
729,73

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км

5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
1,5
6
Коэффициент потерь воды

645

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена стальных водопроводных сетей Д 102 мм - 251 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
161,38
7,94/4,9
2.
Замена стальных водопроводных сетей Д 76 мм - 193 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
87,15
4,27/4,9

Итого

248,53
12,21

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
91,74
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
700,58
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
106,96
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 12
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ФИЛИАЛА "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ОАО "Славянка" Филиал "Ставропольский", Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 17
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена участков канализационных сетей Д 100 мм - 81 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
18,37
2
Итого:

18,37

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
41,24
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
41,24
3.1.
- населению
тыс. куб. м
19,16
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
22,08
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
451,12
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
18,37

ИТОГО:
469,49

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена участков канализационных сетей Д 100 мм - 81 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
18,37
3,01/16,4

Итого

18,37
3,01

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
63,58
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
706,37
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
23,4
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------