Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 15.12.2014 N 55 "Об утверждении производственных программ"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2014 г. № 55

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала" на территории городского поселения Нарткала, сельского поселения Шитхала согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала" на территории городского поселения Нарткала согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Производственно-коммунальное предприятие "Кахун" на территории сельского поселения Кахун согласно приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Производственно-коммунальное предприятие "Псыгансу" на территории сельского поселения Псыгансу согласно приложению 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Коммунальное хозяйство с. Морзох" на территории сельского поселения Морзох согласно приложению 5.
6. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Коммунальное хозяйство с. Черная Речка" на территории сельского поселения Черная Речка согласно приложению 6.
7. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Аква" на территории сельского поселения Урвань согласно приложению 7.
8. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Родничок" на территории сельского поселения Псынадаха согласно приложению 8.
9. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Родник" на территории сельского поселения Совхозное согласно приложению 9.
10. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Родник" на территории сельского поселения Залукодес согласно приложению 10.
11. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "ВЛЕТТ" на территории сельских поселений Верхний Лескен, Ерокко, Ташлы-Тала согласно приложению 11.
12. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Озрек" на территории сельского поселения Озрек согласно приложению 12.
13. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия Исламей "Водсервис" на территории сельского поселения Исламей согласно приложению 13.
14. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ММП ВОДОКАНАЛ Г. НАРТКАЛА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "ММП Водоканал г. Нарткала", КБР, Урванский муниципальный район, г.п. Нарткала, ул. Жамборова, 56/1
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Ремонт и замена запорной арматуры: Д 80 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
4,36
1.2
Ремонт и замена запорной арматуры: Д 100 мм - 7 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
37,42
1.3
Ремонт и замена запорной арматуры: Д 150 мм - 2 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
18,75
1.4
Ремонт и замена запорной арматуры: Д 300 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
24,11

1.5
Ремонт и замена запорной арматуры: Д 100 мм - 1 шт. (г.п. Шитхала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
5,35
1.6
Ремонт и замена пожарных гидрантов - 10 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
125,65
1.7
Ремонт и замена пожарных гидрантов - 5 шт. (г.п. Шитхала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
62,83
1.8
Текущий ремонт водопроводных сетей Д 100 мм - 2,575 км
с 01.01.2015 по 31.12.2015
2457,76
2
Итого:

2736,23

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
2807,11
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
2807,11
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
673,71
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
24,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2133,40
6.1
- населению
тыс. куб. м
1862,70
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
118,70
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
152,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
24462,35
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
2736,23

ИТОГО:
27198,58

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
24
6
Коэффициент потерь воды

6631,00

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт и замена запорной арматуры: Д 80 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
4,36
0
2.
Ремонт и замена запорной арматуры: Д 100 мм - 7 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
37,42
0
3.
Ремонт и замена запорной арматуры: Д 150 мм - 2 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
18,75
0
4.
Ремонт и замена запорной арматуры: Д 300 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
24,11
0
5.
Ремонт и замена запорной арматуры: Д 100 мм - 1 шт. (г.п. Шитхала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
5,35
0
6.
Ремонт и замена пожарных гидрантов - 10 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
125,65
0
7.
Ремонт и замена пожарных гидрантов - 5 шт. (г.п. Шитхала)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
62,83
0
8.
Текущий ремонт водопроводных сетей Д 100 мм - 2,575 км
с 01.01.2015 по 31.12.2015
2457,76
209,17/8,5

Итого

2736,23
209,17

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
1594,76
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
17760,30
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
1701,32
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ММП ВОДОКАНАЛ Г. НАРТКАЛА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "ММП Водоканал г. Нарткала", КБР, Урванский муниципальный район, г.п. Нарткала, ул. Жамборова, 56/1
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Текущий ремонт канализационных коллекторов - 390 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
483,71
1.2
Прочистка канализационной сети
с 01.01.2015 по 31.12.2015
209,52
2
Итого:

693,23

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1263,47
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
1263,47
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1263,47
3.1
- населению
тыс. куб. м
813,00
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
273,00
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
177,47

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
14288,27
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
693,23

ИТОГО:
14981,50

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Текущий ремонт канализационных коллекторов - 390 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
483,71
0
2.
Прочистка канализационной сети
с 01.01.2015 по 31.12.2015
209,52
0

Итого

693,23
0

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
1150,11
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
12044,63
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
797,29
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ПКП "КАХУН" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "ПКП "Кахун", КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Урвань, ул. Шибзухова, д. 164
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Кирова 1000 м, Д = 102 мм
с 01.01.2015 по 31.12.2015
547,99
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена насосного агрегата на артезианской скважине, 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
238,20
3
Итого:

786,19

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
494,06
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
494,06
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
98,81
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,0
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
395,25
6.1
- населению
тыс. куб. м
390,75
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,50
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
3950,38
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
547,99
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
238,20

ИТОГО:
4317,26

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20,0
6
Коэффициент потерь воды

3087

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Кирова 1000 м, Д = 102 мм
с 01.01.2015 по 31.12.2015
547,99
9,6/4
2.
Замена глубинного насоса
с 01.01.2015 по 31.12.2015
238,20
0

Итого

786,19
9,6

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
204,20
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1496,23
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
49,00
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ПКП "ПСЫГАНСУ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "ПКП "Псыгансу", КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Псыгансу, ул. Ленина, д. 111
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, го. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей Д - 100, Л - 500 м
с 01.06.2015 по 30.09.2015
273,99
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена насоса ЭЦВ 8-40-120
с 01.06.2015 по 31.07.2015
61,33
3
Итого:

335,32

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
333,77
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
333,77
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
66,75
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,0
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
267,02
6.1
- населению
тыс. куб. м
242,72
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
24,30
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
3017,84
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
273,99
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
61,33

ИТОГО:
3353,16

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20,0
6
Коэффициент потерь воды

1362

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей Д - 100, Л - 500 м
с 01.06.2015 по 30.09.2015
273,99
1,8/4
2.
Замена насоса ЭЦВ 8-40-120
с 01.06.2015 по 31.07.2015
61,33
1,4/4

Итого

335,32
3,2

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
195,29
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
2111,50
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
79,50
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО С. МОРЗОХ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Коммунальное хозяйство с. Морзох", КБР, Урванский район, с.п. Морзох, ул. Комсомольская, 1
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена водопровода по ул. Дружбы, Д 100 мм - 120 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
80,75
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Установка станции защиты СУЗ
с 01.01.2015 по 31.12.2015
36,00
3
Итого:

116,75

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
107,88
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
107,88
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
25,90
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
24,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
81,98
6.1
- населению
тыс. куб. м
80,78
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,20
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
955,56
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
80,75
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
36,00

ИТОГО:
1072,31

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
24
6
Коэффициент потерь воды

7000

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена водопровода по ул. Дружбы, Д 100 мм - 120 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
80,75
10,89/13,5
2.
Установка станции защиты СУЗ
с 01.01.2015 по 31.12.2015
36,00
0

Итого

116,75
10,89

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
43,91
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
526
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
158,7
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО С. ЧЕРНАЯ РЕЧКА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Коммунальное хозяйство", КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Черная Речка, ул. Ленина, д. 100
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Пролетарская - 700 м, Д 100 мм
с 01.01.2015 по 31.12.2015
553,10
1.2
Замена задвижек - 6 шт.
с 01.07.2015 по 31.12.2015
21,00
1.3
Строительство ограды на водозаборной скважине
с 01.06.2015 по 31.08.2015
35,00
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Приобретение и замена насоса
с 01.01.2015 по 31.12.2015
55,28
3
Итого:

664,38

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
339,6
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
339,6
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
67,90
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
271,7
6.1
- населению
тыс. куб. м
256,7
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
15,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
2572,63
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
553,10
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
55,28

ИТОГО:
3181,01

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

4850

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Пролетарская - 700 м, Д 100 мм
с 01.01.2015 по 31.12.2015
553,10
5/0,9
2.
Приобретение и замена насоса
с 01.01.2015 по 31.12.2015
55,28
0
3.
Замена задвижек - 6 шт.
с 01.07.2015 по 31.12.2015
21,00
4/3,2
4.
Строительство ограды на водозаборной скважине
с 01.06.2015 по 31.08.2015
35,00
0

Итого

664,38
9

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
90,00
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1130,85
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
0,00
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКВА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Аква", КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Урвань, ул. Школьная, д. 34
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей Д - 100 мм, Л - 500 м
с 01.05.2015 по 30.09.2015
273,99
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена глубинного насоса ЭЦВ
с 01.01.2015 по 31.12.2015
59,54
3
Итого:

333,53

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
483,3
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
386,64
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
96,66
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,0
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
386,85
6.1
- населению
тыс. куб. м
377,35
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
9,50
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
3571,76
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
273,99
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
59,54

ИТОГО:
3905,29

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20,0
6
Коэффициент потерь воды

2761

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей Д - 100 мм, Л - 500 м
с 01.05.2015 по 30.09.2015
273,99
12,3/4,4
2.
Замена глубинного насоса ЭЦВ
с 01.01 2015 по 31.12.2015
59,54
0

Итого

333,53
12,3

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
280,00
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1367,25
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
117,13
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
не планировались

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 8
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИЧОК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родничок", КБР, Зольский район, с.п. Псынадаха, ул. Ленина, 108
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Архестова Д 100 мм - 350 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
143,24
1.2
Замена задвижек по ул. Ленина - 5 шт. и по ул. Первомайская - 5 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
48,34
2
Итого:

191,58

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
109,85
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
109,85
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
21,98
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
87,87
6.1
- населению
тыс. куб. м
86,37
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,50
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
622,94
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
191,58

ИТОГО:
814,52

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

6106

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Архестова, Д 100 мм - 350 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
143,24
0,71/0,5
2.
Замена задвижек по ул. Ленина - 5 шт. и по ул. Первомайская - 5 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
48,34
2,35/4,86

Итого

191,58
3,06

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

Информация по факту деятельности за истекший период организацией не представлена.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 9
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВХОЗНОЕ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родник", КБР, Зольский район, с.п. Залукодес, ул. Октябрьская, 39
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Центральной, Д 100 мм - 60 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
43,03
2
Итого:

43,03

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
48,37
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
48,37
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
9,67
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
38,70
6.1
- населению
тыс. куб. м
28,60
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,10
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
320,82
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
43,03

ИТОГО:
363,85

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

1488

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Центральной, Д 100 мм - 60 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
43,03
0,79/1,8

Итого

43,03
0,79

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
43,3
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
380,61
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
62,52
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 10
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОДЕС НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родник", КБР, Зольский район, с.п. Залукодес, ул. Октябрьская, 39
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена водопроводных сетей по ул. Степная, Д 100 мм - 58 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
41,21
1.2
Замена ЭЦВ 8-40-120 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
36,70
1.3
Замена водопроводных сетей по ул. Золка, 2, Д 100 мм - 16 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
11,36
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена водопроводных сетей по ул. Золка, 2, Д 100 мм - 102 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
72,46
3
Итого:

161,73

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
156,22
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
156,22
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
39,06
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
117,16
6.1
- населению
тыс. куб. м
111,82
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,34
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1200,42
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
89,27
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
72,46

ИТОГО:
1362,15

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

2609

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена водопроводных сетей по ул. Степная, Д 100 мм - 58 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
41,21
1,65/4
2.
Замена ЭЦВ 8-40-120 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
36,70
0
3.
Замена водопроводных сетей по ул. Золка, 2, Д 100 мм - 16 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
11,36
0,46/4
4.
Замена водопроводных сетей по ул. Золка, 2, Д 100 мм - 102 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
72,46
2,81/4

Итого

161,73
4,92

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
105,42
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1154,35
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
130,7
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 11
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВЛЕТТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "ВЛЕТТ", КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Ерокко, ул. Масаева, 55
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей Д = 100 мм, Л = 500 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
189,44
2
Итого:

189,44

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
178,96
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,0
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
143,17
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
35,79
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
143,17
6.1
- населению
тыс. куб. м
136,24
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,94
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1249,22
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
189,44

ИТОГО:
1438,66

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

1,38

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей Д - 100 мм, Л - 500 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
189,44
0

Итого

189,44
0

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
91
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
785
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
68
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.

5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 12
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ОЗРЕК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Озрек", КБР, Лескенский район, с. Озрек, ул. Кирова, 36
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, направленных
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


1.1
Установка частотного преобразователя
с 01.01.2015 по 31.12.2015
37,00
1.2
Установка реле датчика уровня воды
с 01.01.2015 по 31.12.2015
7,14
2
Итого:

44,14

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
158,83
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,0
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
158,83
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
31,77
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
127,06
6.1
- населению
тыс. куб. м
109,76
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
7,30

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1486,94
2
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
44,14

ИТОГО:
1531,08

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

1694,00

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Установка частотного преобразователя
2015
37,00
5,55/15
2.
Установка реле датчика уровня воды
2015
7,14
0

Итого

44,14
5,55

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

Тариф для ООО "Озрек" установлен с 19.09.2014 по 31.12.2014, отчет о выполнении производственной программы не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 13
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ИСЛАМЕЙ "ВОДСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП Исламей "Водсервис", КБР, Баксанский район, с.п. Исламей, ул. Эльбрусская, 131
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Евгажукова Д 100 мм - 600 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
296,32
1.2
Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Урусова Д 89 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
79,78
1.3
Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Эльбрусская Д 159 мм - 700 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
609,17
1.4
Установка узлов учета воды - 17 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
374,00
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена насоса ЭЦВ 6-16-190 - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
94,50
2.2
Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
145,52
2.3
Замена насоса ЭЦВ 6-16-140 - 4 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
114,90
2.4
Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
117,56
3
Итого:

1831,75

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
1139,98
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
1139,98
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
284,99
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
854,99
6.1
- населению
тыс. куб. м
734,19
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
120,80
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
9054,98
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
1359,27
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
472,48

ИТОГО:
10886,73

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25
6
Коэффициент потерь воды

5700

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Евгажукова Д 100 мм - 600 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
296,32
5,93/2
2.
Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Урусова Д 89 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
79,78
1,6/2
3.
Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Эльбрусская Д 159 мм - 700 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
609,17
12,18/2
4.
Установка узлов учета воды - 17 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
374,00
0
5.
Замена насоса ЭЦВ 6-16-190 - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
94,50
1,89/2
6.
Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
145,52
2,91/2
7.
Замена насоса ЭЦВ 6-16-140 - 4 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
114,90
2,3/2
8.
Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
117,56
2,35/2

Итого

1831,75
29,16

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

Тариф для МУП Исламей "Водсервис" установлен с 22.12.2014 по 31.12.2014.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------