Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 02.12.2014 N 33 "Об утверждении производственных программ"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2014 г. № 33

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" на территории городского поселения Залукокоаже, сельского поселения Светловодское согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" на территории городского поселения Залукокоаже согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Калина" на территории сельского поселения Белокаменское согласно приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Аквасервис" на территории сельских поселений Каменномостское, Кичмалка, Хабаз согласно приложению 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Согласие" на территории сельского поселения Сармаково согласно приложению 5.
6. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Гарант" на территории сельских поселений Малка, Камлюково согласно приложению 6.
7. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Доверие" на территории сельского поселения Приречное согласно приложению 7.
8. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Исток" на территории сельского поселения Шордаково согласно приложению 8.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 2 декабря 2014 г. № 33

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Водоканал", КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Кавказская, 69
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена ветхого водопровода по ул. Пятигорская Д 219 мм - 600 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
825,37
1.2
Замена ветхого водопровода по ул. Победы Д 150 мм - 400 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
490,54
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Приобретение и установка насоса Д 315/55 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
130,74
3
Итого:

1446,65

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
1127,64
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
1127,64
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
225,53
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
902,11
6.1.
- населению
тыс. куб. м
697,28
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
130,30
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
74,53

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
8034,85
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
1315,91
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
130,74

ИТОГО:
9481,50

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

5197

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхого водопровода по ул. Пятигорская Д 219 мм - 600 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
825,37
62,15/7,53
2.
Замена ветхого водопровода по ул. Победы Д 150 мм - 400 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
490,54
26,98/5,5
3.
Приобретение и установка насоса Д 315/55 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
130,74
7,98/6,1

Итого

1446,65
97,11

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
1138,50
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
8078,06
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
241,42
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 2 декабря 2014 г. № 33

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Водоканал", КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Кавказская, 69
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена канализационных труб Д 400 мм по ул. Комсомольская г.п. Залукокоаже - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
393,68
2
Итого:

393,68

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
239,61
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
239,61
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
239,61
3.1.
- населению
тыс. куб. м
155,61
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
50,00
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
34,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1524,90
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
393,68

ИТОГО:
1918,58

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена канализационных труб Д 400 мм по ул. Комсомольская г.п. Залукокоаже - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
393,68
12,99/3,3

Итого

393,68
12,99

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
157,40
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1180,50
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
X
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 2 декабря 2014 г. № 33

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КАЛИНА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Калина", КБР, Зольский район, с.п. Белокаменское, ул. Молодежная, 33
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена задвижки Д 100 мм - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
4,35
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Северная Д 100 мм - 30 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
19,13
3
Итого:

23,48

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
78,18
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
78,18
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
7,78
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
9,95
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
70,40
6.1.
- населению
тыс. куб. м
63,67
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,73
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
795,05
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
19,13
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
4,35

ИТОГО:
818,53

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
9,95
6
Коэффициент потерь воды

1297

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена задвижки Д 100 мм - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
4,35
0,15/3,5
2.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Северная Д 100 мм - 30 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
19,13
2,93/15,3

Итого

23,48
3,08

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
39,20
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
396,06
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
2,10
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 2 декабря 2014 г. № 33

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКВАСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Аквасервис", КБР, Зольский район, с.п. Каменномостское, ул. Куважукова, 5
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д 100 мм - 500 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
313,04
1.2
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Шериева Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
62,81
1.3
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Куважукова Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
62,81
1.4
Замена чугунных сетей с.п. Хабаз по ул. Ленина Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
62,81
1.5
Замена чугунных сетей с.п. Кичмалка по ул. Чкалова Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
62,81
1.6
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Камбиева Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
62,81
1.7
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д 150 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
177,96
1.8
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д 300 мм - 50 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
49,45
1.9
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д 300 мм - 150 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
147,11
1.10
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д 300 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
98,15
1.11
Ремонт колодцев с.п. Каменномостское - 10 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
124,50
1.12
Ремонт колодцев с.п. Хабаз - 7 шт.
С 01.01.2015 по 31.12.2015
87,15
1.13
Замена ветхого участка сети Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
68,24
2
Итого:

1379,65

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
488,98
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
488,98
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
97,80
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
391,18
6.1.
- населению
тыс. куб. м
340,28
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
35,30
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
15,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
2194,64
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
1379,65

ИТОГО:
3574,29

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

1104

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д 100 мм - 500 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
313,04
5,95/1,9
2.
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Шериева Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
62,81
1/1,56
3.
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Куважукова Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
62,81
0,53/0,85
4.
Замена чугунных сетей с.п. Хабаз по ул. Ленина Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
62,81
1,02/1,63
5.
Замена чугунных сетей с.п. Кичмалка по ул. Чкалова Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
62,81
0,53/0,85
6.
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Камбиева Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
62,81
X
7.
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д 150 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
177,96
2,54/1,43
8.
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Багова Д 300 мм - 50 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
49,45
2,67/5,4
9.
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Куготова Д 300 мм - 150 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
147,11
2/1,04
10.
Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ногмова Д 300 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
98,15
1,05/1,07
11.
Ремонт колодцев с.п. Каменномостское - 10 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
124,50
X
12.
Ремонт колодцев с.п. Хабаз - 7 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
87,15
X
13.
Замена ветхого участка сети Д 100 м - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
68,24
X

Итого

1379,65
17,29

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
280,8
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
2468,232
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
86
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 2 декабря 2014 г. № 33

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СОГЛАСИЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Согласие", КБР, Зольский район, с.п. Сармаково, ул. Ленина, 94
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена водопроводной трубы по ул. Альтудова Д 100 мм - 130 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
85,64
1.2
Замена водопроводной трубы по ул. Барокова Д 150 мм - 50 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
55,32
1.3
Замена водопроводной трубы по ул. Ленина Д 250 мм - 120 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
270,00
1.4
Замена задвижек с ремонтом колодцев 5 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
33,70
2
Итого:

444,66

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
254,95
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
254,95
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
50,99
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
203,96
6.1.
- населению
тыс. куб. м
179,26
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
17,50
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
7,20

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1426,12
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
444,66

ИТОГО:
1870,78

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

741

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена водопроводной трубы по ул. Альтудова Д 100 мм - 130 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
85,64
0,6/0,7
2.
Замена водопроводной трубы по ул. Барокова Д 150 мм - 50 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
55,32
0,55/1
3.
Замена водопроводной трубы по ул. Ленина Д 250 мм - 120 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
270,00
9,45/3,5
4.
Замена задвижек с ремонтом колодцев 5 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
33,70
X

Итого

444,66
10,60

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
81,2
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
713,748
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
647,37
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 2 декабря 2014 г. № 33

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАРАНТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Гарант", КБР, Зольский район, с.п. Малка, ул. Хуранова, 2
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:



Замена ветхого водопровода с.п. Малка, ул. Ленина, Д 100 мм - 300 м
с 01.01 2015 по 31.12.2015
166,79

Замена ветхого водопровода с.п. Малка, ул. Ошхунова, Д 100 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
111,18

Замена ветхого водопровода с.п. Камлюково, ул. Набережная, Д 100 мм - 80 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
38,11

Замена ветхого водопровода с.п. Малка, ул. Хуранова, Д 150 мм - 170 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
115,16

Замена ветхого водопровода с.п. Малка, ул. Таова, Д 150 мм - 80 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
58,19

Замена ветхого водопровода с.п. Камлюко, ул. Ленина, Д 150 мм - 60 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
40,24

Ремонт колодцев - 5 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
30,50
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



Замена насосов - 4 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
152,40
3
Итого:

712,57

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
544,50
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
544,50
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
108,92
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
435,58
6.1.
- населению
тыс. куб. м
387,98
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
31,60
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
16,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
4074,69
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
560,17
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
152,40

ИТОГО:
4787,26

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

1771

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхого водопровода с.п. Малка, ул. Ленина, Д 100 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
166,79
3,69/2,21
2.
Замена ветхого водопровода с.п. Малка, ул. Ошхунова, Д 100 мм - 200 м
с 01.01 2015 по 31.12.2015
111,18
2,45/2,2
3.
Замена ветхого водопровода с.п. Камлюко, ул. Набережная, Д 100 мм - 80 м
с 01.01 2015 по 31 12.2015
38,11
0,84/2,2
4.
Замена ветхого водопровода с.п. Малка, ул. Хуранова, Д 150 мм - 170 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
115,16
1,96/1,7
5.
Замена ветхого водопровода с.п. Малка, ул. Таова, Д 150 мм - 80 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
58,19
1/1,72
6.
Замена ветхого водопровода с.п. Камлюко, ул. Ленина, Д 150 мм - 60 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
40,24
0,7/1,69
7.
Ремонт колодцев - 5 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
30,50
X
8.
Замена насосов - 4 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
152,40
21,34/14

Итого

712,57
31,98

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
256,32
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
138,12
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
135,5
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 2 декабря 2014 г. № 33

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ДОВЕРИЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Доверие", КБР, Зольский район, с.п. Приречное, ул. Кашева, 14
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена ветхого водопровода, ул. Партизанская, Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
68,24
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Установка узла учета воды - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
22,00
3
Итого:

90,24

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
104,39
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
104,39
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
20,88
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
83,51
6.1.
- населению
тыс. куб. м
61,81
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
19,70
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
783,37
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
68,24
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
22,00

ИТОГО:
873,61

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

2610

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхого водопровода, ул. Партизанская, Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
68,24
1,4/1,1
2.
Установка узла учета воды - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
22,00
2,53/11

Итого

90,24
3,93

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
44,4
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
380,25
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
49,9
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 8
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 2 декабря 2014 г. № 33

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Исток", КБР, Зольский район, с.п. Шордаково, ул. Ленина, 105
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена водопроводных сетей по ул. Школьная Д 100 мм - 30 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
19,81
1.2
Замена водопроводных сетей по ул. Подгорная Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
66,06
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Установка задвижек на водопроводной линии и обратных клапанов
с 01.01.2015 по 31.12.2015
20,16
3
Итого:

106,03

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
201,93
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,70
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
201,23
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
40,38
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
160,85
6.1.
- населению
тыс. куб. м
153,07
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,18
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1784,95
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
85,87
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
20,16

ИТОГО:
1890,98

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

2130

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена водопроводных сетей по ул. Школьная Д 100 мм - 30 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
19,81
0,2/1
2.
Замена водопроводных сетей по ул. Подгорная Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
66,06
0,7/1
3.
Установка задвижек на водопроводной линии и обратных клапанов
с 01.01.2015 по 31.12.2015
20,16
0,2/1

Итого

106,03
1,1

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
152,07
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
759,4
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
127,26
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------